歡迎來到新鄉市住房公積金管理中心!

此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

最新利率(2016-02-21)
個人住房公積金存款
當年繳存 年利率 1.50%
上年結轉 年利率 1.50%
個人住房公積金貸款
五年以下(含五年) 年利率 2.75% 月利率 2.2917‰
五年以上 年利率 3.25% 月利率 2.7083‰
聯系我們
  • 地址:新鄉市東區西如意樓市民中心三樓北廳(市政府西南200米處)
  • 歡迎撥打新鄉公積金熱線電話:12329
  • 工作日咨詢時間:上午9:00-12:00 下午1:00-5:00

2016年決算公開說明

2017年09月25日 瀏覽次數: 15622 次

新鄉市住房公積金管理中心2016年決算報表公開說明

一、     單位基本職能、機構設置及主要工作
(一)基本職能
1、編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;
2、負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;
3、負責住房公積金的統一核算,指導、監督分支機構的內部核算;
4、審批住房公積金的提取、使用;
5、負責住房公積金的保值和歸還;
6、編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;
7、擬訂住房公積金增值收益分配方案;
8、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
(二)機構設置情況
新鄉市住房公積金管理中心成立于1995年,原名新鄉市住房資金管理中心,2002年更名為新鄉市住房公積金管理中心,為市政府直屬副縣級事業單位,核定編制47人,市直26人。內設機構6個,分別為:辦公室、計劃財務科、歸集科、監管科、信貸科、執法科。下設7個縣(市)管理站,分別是:衛輝市管理站、輝(縣)市管理站、新鄉縣管理站、獲嘉縣管理站、原陽縣管理站、延津縣管理站、封丘縣管理站。
   中心目前的辦公地點位于新鄉市紅旗區新二街360號“新鄉市市民中心”三樓北廳,辦公面積約2000平方米。現有在職職工44人,退休職工8人,聘用人員25人。服務大廳設有16個服務窗口,其中歸集窗口6個,信貸窗口4個,工行、中行、建行三家受托銀行各2個窗口,共有工作人員22人。7個縣(市)管理站在各縣公積金營業網點進行辦公,每個縣(市)現有工作人員3-4人。中心及各縣(市)管理站可以受理各自行政區內的住房公積金繳存登記、住房公積金貸款、住房公積金提取等住房公積金管理事項。
二、部門決算單位構成
本單位2016年決算是單位本級收支決算。
三、2016年度部門收支情況
    2016年我中心收入決算總額為794.63萬元,其中:當年財政撥款收入794.63萬元,上年結轉收入564.96萬元。收入決算總額較2015年減少366.45萬元,主要原因是年末收回未完成的項目:公積金網絡建設、公積金營業網點建設等。
    2016年我中心支出決算總額為1358.01萬元,其中:其中人員工資福利支出為289.96萬元;對個人和家庭的補助支出為62.25萬元;商品服務支出為30.60萬元,項目支出為975.20萬元。支出決算總額較2015年增加615.78萬,年末結轉和結余1.57萬元。主要原因是新增延津縣、獲嘉縣公積金營業網點建設,資金比上年增加。
   2016年涉及政府采購資金761.32萬元。
四、財政撥款支出決算情況
基本支出,是用于保障本中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費、物業管理費、辦公設備購置等日常公用經費。
   項目支出,是用于保障本中心為完成特定的工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出經濟分類主要用于以下方面:
(一) 人員工資福利支出為289.96萬元,主要用于人員工資、津貼補貼、社會保障等開支。
(二) 對個人和家庭的補助支出為62.25萬元,主要用于單位離退休人員支出和養老保險繳費、住房公積金支出。
(三) 商品服務支出為30.60萬元,主要用于單位辦公經費、電話、郵電、差旅費、車輛等費用支出。
(四)項目支出為975.20萬元。主要用于單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
五、財政撥款"三公"經費情況
(一)因公出國(境)經費
   2016年我中心無因公出國(境)費。主要原因是2016年我中心沒有發生因公出國(境)的情況。
(二)公務接待費
   2016年我中心無公務接待費。主要原因是在中央"八項規定"、省委省政府和市委市政府"十項規定"出臺后,我中心嚴格規范資金使用范圍,無發生公務接待費開支。
(三)公務用車購置及運行維護費
    2016年我中心共有公務車輛2臺,公務用車購置及運行維護費7.92萬元,較2015年決算數減少2.7%,主要原因是我中心加強公務用車管理,厲行節約,壓縮公車開支。
   2016年我中心公務用車購置費0萬元,未更新購置公務車輛。
   2016年我中心車輛運行維護費共支出7.92萬元,主要用于下縣、出差、貸款資料核查等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費支出。
六、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。
3、項目支出:指部門為完成其特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
5、"三公"經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費租用費、燃料費、維修費、保險費、等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
6、一般公用經費:指部門的公用經費,是為保障單位正常運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
2017年8月23日
2016年度部門決算表(表格附后) 
  
  以上收支預算均嚴格按照2016年財政批復預算收支范圍內執行,無超預算支出。

 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                      公開07表
部門:河南省新鄉市住房公積金管理中心               單位:萬元
2016年度預算數 2016年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.1 0.0 8.1 0.0 8.1 0.0 7.9 0.0 7.9 0.0 7.9 0.0
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
福建体育彩票官方网站